4月29号下午,我校开展了2024年下半年财务内部审计工作,对2024年7月—12月的财务收支、经费管理、食堂商店收支情况开展了全面了内部审计工作。
本次审计在学校党委委员、纪委书记郭卫平的监督下进行。审计小组重点审计了预算执行、专项资金使用、政府采购、基建项目、学生资助资金等关键环节。通过资料审查及数据分析,对学校财务进行系统评估,确保审计无死角。审计过程中发现:账目清晰,收支凭证齐全,财务数据真实准确,账实、账账一致;资金使用合理合规,业务流程严格遵循学校制度,审批权限明确;内控机制有效运行,风险防控措施落实到位。
此次审计以“查问题、促规范、提效能”为目标,进一步规范了学校经费使用,加强了内部控制,防范了经营风险,为学校健康发展提供了有力保障。
图/胡波 文/周鸿璟
一审:夏红伟
二审:郭卫平
三审:刘宏清